新邵县融媒体中心2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(三)基本支出
(四)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(五)机关运行经费
(六)“三公”经费预算
(七)一般性支出情况
(八)政府采购情况
(九)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(十)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、本年一般公共预算支出表
6、本年一般公共预算基本支出表
7、本年“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、政府采购预算表
11、政府购买服务支出预算表
12、项目支出绩效目标表
13、部门(单位)整体绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中(1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、坚持党管意识形态、党管宣传、党管媒体,贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规。根据国家、省、市、县的总体规划和要求,拟订全县融媒体事业发展规划,经批准后组织实施。
2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,负责全县广播电视、互联网络的宣传工作和外宣工作。根据技术的更新发展,充分利用广播、电视、村村响、新闻网站、手机客户端、微信、内部刊物等媒体平台,不断提高宣传质量,增强服务群众能力,正确引导舆论导向。
3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准,传播中央、省、市广播电视节目;负责本级广播电视、网站、新媒体平台内容的采编、制作、审核、播控和传输、发射、管理等工作,推动广播影视新媒体的发展。
4、负责广播电视、互联网络重要技术设备监管,加强安全防范,保障各个平台安全播出;负责广播、电视等频率频道及网站域名、媒体平台账号等资源的报批、使用和管理。
5、负责新邵电视台、全县村村响、新邵客户端、新邵新闻网(红网新邵站)、新邵发布微信公众号、新邵时刻新闻客户端、“新新邵”新闻客户端及新湖南新邵频道等现有媒体平台新邵融媒抖音号的运行维护,根据形势发展的需要,对官方新媒体平台进行相应调整,承担新兴媒体的开发、推广和管理,加强内容生产管理,扩大受众覆盖范围,依法开展广告经营。
6、负责对单位人、财、物实行统一管理,做好单位各类资金、国有资产和各项年度事业经费的管理使用工作。
7、指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。
8、承担政务新媒体服务工作,推进政务信息发布、便民服务、网络咨询服务和网上智慧城市服务等工作。
9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。
(二)机构设置。
1、办公室。负责中心各内设机构协调工作;负责起草制发中心各项规章制度、材料、文件;负责各项会议的记录和档案,及时完成各类信息、报表的上报工作;负责文电、意识形态、党建、廉政、工会、人事、政工、保密、档案、年鉴编纂、考勤考纪、文明创建、综治、信访、计生、效能、教育培训、离退休人员管理服务等工作;负责会议和活动安排及接待工作;负责物品采购、对外接待、车辆管理等后勤管理服务工作;完成领导交办的其他工作任务。
2、财务室。负责中心的财务工作,编制单位年度财务预、决算,审核各项费用开支,统计、监督资金收入和使用情况;负责开展成本核算和清产核资工作;负责中心的国有资产管理工作,按规定实施固定资产登记、划转和处置等;参与单位的办公用品及设备招标采购、广告发布管理、创收业务洽谈等工作,收缴广告费用;负责领导交办的其他工作。
3、总编室。负责宣传管理,拟定中心全年宣传工作要点,协调策划重大报道活动;负责节目调度、公益宣传等工作;负责各部室音像资料、图文资料和电子文档的综合管理;负责广播电视节目、新媒体版面的监审和评定;负责中心各个平台的形象统筹、调整和栏目改版工作;负责中心业务培训考核、记者证、播音员证、播出许可证等证件年审工作;完成领导交办的其他工作。
4、采编部。负责落实采访指令任务,充分发挥“中央厨房”的核心作用,根据广播、电视、村村响、网站、微信、微博、移动客户端等不同题材需求,按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式,提供相关的文稿、音频、视频、图片等新闻素材,完成日常新闻产品的采编审工作;负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施;做好日常素材分类入库保存工作;负责新闻稿件创优和通讯员通联工作;负责对外宣传工作,完成向上级主流媒体上稿任务;负责完成领导交办的其他任务。
5、电视部。负责电视节目采购、审查、发稿;负责电视专题栏目、文艺节目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作;负责电视专题片、纪录片、短视频、广告等创作、采编、制作、审核;负责中心所有视频、动漫、特效的制作、创新创优;负责视频节目、视频素材、视频文稿等归类存档;完成领导交办的其他工作。
6、广播部。负责广播节目的设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作;负责广播节目的策划、制作、编单、审核;负责广播节目创新创优;负责广播所有音频、文稿资料归类存档;完成领导交办的其他工作。
7、新媒体发展部。负责“新新邵”客户端、新邵发布、新邵新闻网(红网新邵分站)、新邵融媒抖音号、新邵时刻、新湖南新邵频道等平台的日常运行,做好版面设计、稿件更新、安全维护等;负责利用上述平台对接政府部门技术平台,做好“新闻+问政”、“新闻+服务”、“新闻+商务”等工作;负责“爱上邵阳”的稿件上传工作;负责图文画册、短视频、H5、动漫等新媒体产品的制作;负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套、新媒体平台的推广;负责做好在上级主流媒体上稿的工作;完成领导交办的其他工作。
8、技术播出部。负责拟订全县广播电视、网站、新媒体平台建设实施整体规划和技术方案;负责全媒体采编系统、摄录和播出设备的管理、维护和保养,确保正常运行;负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作;负责演播大厅、制作机房、播出机房等安全、维护;负责技术固定资产管理;负责广播、电视、网络直播技术保障;负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理;负责电视频道的节目上载工作;负责技术培训;负责电视节目播出值守,确保视频、音频节目安全播出和传输;负责机房日志的填写、收集、存档;负责中心所有办公场地的管理和维护,做好防火防盗管理工作;完成领导交办的其他工作。
9、市场运营部。负责策划、统筹安排中心的创收工作,做好广播电视、网站、新媒体等商业品牌时段、版面的广告创收,保障各媒体平台广告刊播的协调发展,落实广告创收款项及时上交;负责做好客户的洽谈、对接;负责广告的编辑、审核;负责与创收配套的重大活动、直播、节庆、纪念、展览、商务等活动的策划组织;负责中心各个平台的推广工作,不断扩大覆盖面和影响力;负责对接、联系相关部门,在中心各平台实现各类政务、服务功能;完成领导交办的其他工作。
10、无线发射台。负责中央无线数字化覆盖工程广播电视信号、微波信号的正常接收、发射;负责中心电视频道、广播信号正常发射;负责无线发射台的日常内务管理;完成领导交办的其他工作。
11、新邵县融媒体中心下设新邵县农村广播村村响服务站定。
二、部门预算单位构成
2022年部门预算编报范围为新邵县融媒体中心本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算956.12万元,其中,一般公共预算拨款956.12万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加83.29万元,主要是广播电视发射台维修改造和设备购置等资金纳入了年初预算。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算956.12万元,其中文化旅游体育与传媒支出853.04万元,社会保障和就业支出47.71万元,卫生健康支出23.03万元,住房保障支出32.35万元。支出较去年增加83.29万元,主要是广播电视发射台维修改造和设备购置等资金纳入了年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算956.12万元,其中文化旅游体育与传媒支出853.04万元,占89.22%,社会保障和就业支出47.71万元,占4.99%,卫生健康支出23.03万元,占2.41%,住房保障支出32.35万元,占3.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数694.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算261.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出261.3万元,主要用于广播电视发射台的维修改造及设备购置、广播电视无线覆盖运行维护、村村响设备维修和维护、新新邵APP联屏费用、新邵融媒抖音平台的制作及运行、新邵“村村响”应急广播体系完善建设盲点补建、保障融媒体中心7个平台的运营维护及设备更新等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费304.19万元,比上年预算增加235.6万元,上升34.3%,主要是基本支出与项目支出的调整。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门本级“三公”经费预算数为9.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元,主要是加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,确保“三公”经费预算不超支。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开融媒体事业发展会议,人数100人,内容为县级融媒体未来与发展方向;培训费预算2.28万元,拟开展记者培训,人数20人,内容为融媒体记者全能业务培训(摄影、制作等);未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额66.92万元,其中,货物类采购预算66.92万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为956.12万元,其中,基本支出694.82万元,项目支出261.30万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表