目录
第一部分 新邵县机构编制委员会办公室部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;统一管理全县党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、民主党派、人民团体机关,下同)和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全县行政管理体制与机构改革、镇乡机构改革总体方案并组织实施;审核县直党政机关各部门和镇乡机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全县科级事业单位机构改革方案;审核全县股级事业单位机构改革方案;指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。
4、审核全县科级行政、事业机构的设置和调整;研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、县本级与镇乡之间事权划分和职责分工;审批全县科级机构的内设机构、县直股级事业单位的设置和调整。
5、审核镇乡、县直党政机关各部门、副科级及以上事业单位人员编制方案;审核镇乡、县直股级事业单位人员编制方案;审批县直股级事业单位人员编制方案;提出县直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批,审批镇乡、县直党政机关、事业单位股级领导职数;拟订县、镇乡党政机关行政编制、政法专项编制及其它专项编制总额分配和调整方案。
6、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理、信息库管理及机构编制统计工作;负责审核、报批全县机关事业单位进人计划,负责按权限和程序审定或报批核编进人事项;审核全县公务员和参照公务员公开招考计划;参与公务员招考及事业单位招聘考务工作;负责机关事业单位工资统发审核工作。
7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策;依法对全县事业单位进行登记管理。
8、监督检查镇乡、县直党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
9、负责全县县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。
10、负责镇乡、县直行政事业单位的公务用车定编和核编工作。
11、承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
新邵县机构编制委员会办公室单位内设机构包括:机构编制组、综合督查组、实名制管理组、事业单位登记管理组。
(二)决算单位构成
新邵县机构编制委员会办公室单位本级
第二部分2019年部门决算表
见附件1
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计180.27万元。与2018年相比,减少38.09万元,减少17.44%,主要是因为压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计180.27万元,其中:财政拨款收入180.27万元,占100%,无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入,无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计180.27万元,其中:基本支出180.27万元,占100%,无项目支出,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计180.27万元,与2018年相比,减少38.09万元,减少17.44%,主要是因为压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出180.27万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少38.09万元,减少17.44%,主要是因为压缩开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出180.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出148.48万元,占82.37%;其他(类)支出31.79万元,占17.63%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为181.68万元,支出决算数为180.27万元,完成年初预算的99.22%,其中:
一般公共服务支出(类),年初预算为146.68万元,支出决算为148.48万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整相关预算。其他支出(类),年初预算为35万元,支出决算为31.79万元,完成年初预算的90.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:调整相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出180.27万元,其中:人员经费104.25万元,占基本支出的57.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。公用经费76.02万元,占基本支出的42.17%,主要包括咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、会议费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.55万元,完成预算的31.04%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算5万元,支出决算为1.55万元,完成预算的31%,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是因为压缩开支,与上年相比减少7.36万元,减少82.6%,减少的主要原因是主要是因为压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是公车已经移交公车平台,与上年相比持平,持平的主要原因是公车已经移交公车平台。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.55万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.55万元,全年共接待来访团组21个、来宾105人次,主要是各县市区委编办机构编制事项调研上级部门督导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,群众满意度达95%以上。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出76.02万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0 人,内容为无;开支培训费0 万元,用于开展0培训,人数 0人,内容为无;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0 万元,主要是无。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
新邵县机构编制委员会办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告