第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
(一)职能职责
1、拟定全县宣传思想工作规划和措施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)机构设置
1、内设机构数(7个):办公室、新闻组(县突发公共事件应急新闻中心办公室)、宣传组、理教党教组、文化艺术指导组、新闻出版(版权)电影管理组、文明建设指导组
2、所属机构(2个):县文学艺术界联合会(正科级)、县社会科学界联合会(正科级)。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算544.24万元,其中,一般公共预算拨款544.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加71.1万元,,主要是人员等基本支出增加64.6万元,十九大宣讲专项经费预算增加6.5万元。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算544.24万元,其中,一般公共服务支出499.19万元,社会保障和就业支出24.98万元,卫生健康支出5.7万元,住房保障支出14.37万元。支出较去年增加71.1万元,主要是人员等基本支出增加64.6万元,十九大宣讲专项经费预算增加6.5万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算544.24万元,其中,一般公共服务支出499.19万元,占91.73%;社会保障和就业支出24.98万元,占4.6%;卫生健康支出5.7万元,占1.1%;住房保障支出14.37万元,占2.57%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数216.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算328万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:网络监管、网络维护、网络设备维修安排、对外宣传、新闻发布、外宣成果展览、新闻媒体宣传合作、网络管理红网新邵分站建设、新闻上稿奖励安排178万,主要用于新闻宣传等方面;精神文明建设、未成年人道德建设、志愿者服务安排33万,主要用于文明建设等方面;协会经费、文联文艺刊物、大型文艺汇演、社科学术交流、普及安排72万,主要用于文艺社科等方面;党员理论教育、宣传文化队伍培训、中心组学习教育安排、十九大宣传安排45万,主要用于党教理教等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费38.98万元,比上年预算增加0.58 万元,上升1.5%,主要是人员调整变动公务费用。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算3万元,拟召开宣传各类工作会议,人数600人,内容为宣传各类工作会议;培训费预算1.9万元,拟开展宣传系统干部培训,人数500人,内容为政治轮训;拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额70万元,其中,货物类采购预算70万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为544.24万元,其中,基本支出216.24万元,项目支出328万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。