目录
第一部分新邵县委宣传部部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县委宣传部部门概况
一、部门职责
1、拟定全县宣传思想工作规划和措施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作,结合巡察工作开展专项检查。
3、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。为县委理论学习中心组理论学习提供有关服务,对各乡镇单位和县直机关单位及大中型企业党组(党委)中心组理论学习进行指导。
4、负责规划组织全局性思想工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。
6、负责指导全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导新闻出版事业产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。
7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作
11、负责协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导和协调全县对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作。协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
12、负责协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟定重大问题对外宣传口径。
13、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。
14、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。按照干部管理权限,管理县直宣传系统各归口单位的有关干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。
15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
16、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行县文学艺术界代表大会和县文联委员会的决议、决定。对全县性各文艺家协会进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全县文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
17、发挥党和政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用,指导、联络和协调县社科各学会、研究会工作,促进社科理论研究成果社会化,宣传普及社科知识和研究成果。
18、推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新,建设以全县域为整体,以乡镇、村(社区)三级为单元的新时代文明实践中心(所、站),以志愿服务为基本形式,打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制。二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
新邵县委宣传部单位内设机构包括:办公室、新闻组(县突发公共事件应急新闻中心办公室)、宣传组、理教党教组、文化艺术指导组、新闻出版(版权)电影管理组、文明建设指导组
2、所属机构(2个):县文学艺术界联合会(正科级)、县社会科学界联合会(正科级)。
(二)决算单位构成
新邵县委宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新邵县委宣传部单位本级以及2个所属机构。
见附件1
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计814.05万元。与2018年相比,减少171.17万元,减少17.37%,主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计814.05万元,其中:财政拨款收入814.05万元,占100%,无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入,无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计814.05万元,其中:基本支出814.05万元,占100%,无项目支出,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计814.05万元,与2018年相比,减少171.17万元,减少17.37%,主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出814.05万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少171.17万元,减少17.37%,主要是因为厉行节约。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出814.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出670.92万元,占82.42%;文化体育与传媒(类)支出55.59万元,占6.83%;其他(类)支出87.54万元,占10.75%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为544万元,支出决算数为814.05万元,完成年初预算的149.64%,其中:
一般公共服务支出(类),年初预算为421万元,支出决算为670.92万元,完成年初预算的159.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算。文化旅游体育与传媒支出(类),年初预算为50万元,支出决算为55.59万元,完成年初预算的111.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算。其他支出(类),年初预算为73万元,支出决算为87.54万元,完成年初预算的119.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出814.05万元,其中:人员经费212.51万元,占基本支出的26.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。公用经费601.54万元,占基本支出的73.89%,主要包括咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为5.2万元,完成预算的47.31%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算11万元,支出决算为5.2万元,完成预算的47.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算,与上年相比减少3.55万元,减少40.57%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.2万元,全年共接待来访团组41个、来宾213人次,主要是上级部门督查指导工作和新闻媒体宣传采访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,群众满意度达95%以上。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出601.54万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.52万元,用于召开宣传各类工作会议,人数530人,内容为宣传各类工作会议;开支培训费0.88万元,用于开展宣传系统干部培训,人数240人,内容为岗位培训;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额59.39万元,其中:政府采购货物支出59.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件: