目录
第一部分新邵县新媒体中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县新媒体中心部门概况
一、部门职责
1、围绕党和国家的政策方针,结合全县工作大局,做好新闻宣传工作。
2、负责五个平台的管理和运营:新邵新闻网(红网新邵县分站)及WAP站、新邵手机报、新邵发布(微信公众号)、新邵时刻客户端、新湖南新邵频道。各个平台均坚持正确的舆论导向,紧紧围绕全县大局,积极创新表达方式,努力讲好新邵故事,传递新邵经济社会发展正能量。
3、负责新媒体平台技术人才的培训、培养、引进和使用工作,负责新媒体平台运营、发展经费的管理使用。
4、负责新媒体平台的发展规划及建设、维护工作,与时俱进不断启用、占领新的媒体平台阵地,做好新媒体平台与传统媒体的融合工作,促进新邵新媒体事业不断进步。
5、做好全县在中央、省、市主流媒体的外宣上稿工作。
6、完成县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
新邵县新媒体中心内设机构包括:采访部、编辑部、专题部和办公室。根据县编委核定,我中心共有事业编制18名。2018年末实有职工12人(全部在职在岗),劳务派遣用工1人。
(二)决算单位构成
新邵县新媒体中心本级。
第二部分2018年部门决算表
见附件1
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计392.06万元。与2017年相比,增加287.29万元,增长274.21%,主要是因为财政增加投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计392.06万元,其中:财政拨款收入362.9万元,占92.56%,无上级补助收入事业收入29.16万元,占7.44%无经营收入无附属单位上缴收入,无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计392.06万元,其中:基本支出392.06万元,占100%,无项目支出,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计362.9万元,与2017年相比,增加258.13万元,增长246.38%,主要是因为财政增加投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出362.9万元,占本年支出合计的92.56%,与2017年相比,增加258.13万元,增长246.38%,主要是因为财政增加投入。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出362.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出362.9万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为362.9万元,支出决算数为362.9万元,完成年初预算的100%,其中:
一般公共服务支出(类),年初预算为362.9万元,支出决算为362.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出362.9万元,其中:人员经费76.17万元,占基本支出的20.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费286.73万元,占基本支出的79.01%,主要包括咨询费、手续费、取暖费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.64万元,完成预算的77.33%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算2万元,支出决算为1.26万元,完成预算的63%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算,与上年相比,减少1.74万元,减少58%,减少的主要是因为压缩支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.38万元,完成预算的84.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算,与上年相比,与上年相比增加0.24万元,增长7.64%,增加的主要原因是车辆维修费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.26万元,占27.16%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元,占72.84%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.26万元,全年共接待来访团组15个、来宾131人次,主要是用于上级衔接送稿业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.38万元,主要是于用公务用车加油及维修等支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,群众满意度达95%以上。(详见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出286.73万元。
(二)一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额270万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270万元。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,主要是新闻采访业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1 2018年部门决算表
附件2 2018年度部门整体支出绩效评价报告
新邵县新媒体中心
新邵县新媒体中心2018年度部门整体支出绩效自评报告