目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
(一)职能职责。
1、坚持党管意识形态、党管宣传、党管媒体,贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规。根据国家、省、市、县的总体规划和要求,拟订全县融媒体事业发展规划,经批准后组织实施。
2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,负责全县广播电视、互联网络的宣传工作和外宣工作。根据技术的更新发展,充分利用广播、电视、村村响、手机报、新闻网站、手机客户端、微博、微信、内部刊物等媒体平台,不断提高宣传质量,增强服务群众能力,正确引导舆论导向。
3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准,传播中央、省、市广播电视节目;负责本级广播电视、网站、新媒体平台内容的采编、制作、审核、播控和传输、发射、管理等工作,推动广播影视新媒体的发展。
4、负责广播电视、互联网络重要技术设备监管,加强安全防范,保障各个平台安全播出;负责广播、电视等频率频道及网站域名、媒体平台账号等资源的报批、使用和管理。
5、负责新邵电视台、全县村村响、新邵手机报、新邵新闻网(红网新邵站)、新邵发布微信公众号、新邵时刻新闻客户端、“新新邵”新闻客户端及新湖南新邵频道等现有媒体平台的运行维护,根据形势发展的需要,对官方新媒体平台进行相应调整,承担新兴媒体的开发、推广和管理,加强内容生产管理,扩大受众覆盖范围,依法开展广告经营。
6、负责对单位人、财、物实行统一管理,做好单位各类资金、国有资产和各项年度事业经费的管理使用工作。
7、指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。
8、承担政务新媒体服务工作,推进政务信息发布、便民服务、网络咨询服务和网上智慧城市服务等工作。
9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。
(二)内设机构
1、办公室。负责中心各内设机构协调工作;负责起草制发中心各项规章制度、材料、文件;负责各项会议的记录和档案,及时完成各类信息、报表的上报工作;负责文电、意识形态、党建、廉政、工会、人事、政工、保密、档案、年鉴编纂、考勤考纪、文明创建、综治、信访、计生、效能、教育培训、离退休人员管理服务等工作;负责会议和活动安排及接待工作;负责物品采购、对外接待、车辆管理等后勤管理服务工作;完成领导交办的其他工作任务。
2、财务室。负责中心的财务工作,编制单位年度财务预、决算,审核各项费用开支,统计、监督资金收入和使用情况;负责开展成本核算和清产核资工作;负责中心的国有资产管理工作,按规定实施固定资产登记、划转和处置等;参与单位的办公用品及设备招标采购、广告发布管理、创收业务洽谈等工作,收缴广告费用;负责领导交办的其他工作。
3、总编室。负责宣传管理,拟定中心全年宣传工作要点,协调策划重大报道活动;负责节目调度、公益宣传等工作;负责各部室音像资料、图文资料和电子文档的综合管理;负责广播电视节目、新媒体版面的监审和评定;负责中心各个平台的形象统筹、调整和栏目改版工作;负责中心业务培训考核、记者证、播音员证、播出许可证等证件年审工作;完成领导交办的其他工作。
4、采编部。负责落实采访指令任务,充分发挥“中央厨房”的核心作用,根据广播、电视、村村响、网站、手机报、微信、微博、移动客户端等不同题材需求,按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式,提供相关的文稿、音频、视频、图片等新闻素材,完成日常新闻产品的采编审工作;负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施;做好日常素材分类入库保存工作;负责新闻稿件创优和通讯员通联工作;负责对外宣传工作,完成向上级主流媒体上稿任务;负责完成领导交办的其他任务。
5、电视部。负责电视节目采购、审查、发稿;负责电视专题栏目、文艺节目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作;负责电视专题片、纪录片、短视频、广告等创作、采编、制作、审核;负责中心所有视频、动漫、特效的制作、创新创优;负责视频节目、视频素材、视频文稿等归类存档;完成领导交办的其他工作。
6、广播部。负责广播节目的设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作;负责广播节目的策划、制作、编单、审核;负责广播节目创新创优;负责广播所有音频、文稿资料归类存档;完成领导交办的其他工作。
7、新媒体发展部。负责“新新邵”客户端、新邵发布、新邵新闻网(红网新邵分站)、新邵手机报、新邵时刻、新湖南新邵频道等平台的日常运行,做好版面设计、稿件更新、安全维护等;负责利用上述平台对接政府部门技术平台,做好“新闻+问政”、“新闻+服务”、“新闻+商务”等工作;负责“爱上邵阳”的稿件上传工作;负责图文画册、短视频、H5、动漫等新媒体产品的制作;负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套、新媒体平台的推广;负责做好在上级主流媒体上稿的工作;完成领导交办的其他工作。
8、技术播出部。负责拟订全县广播电视、网站、新媒体平台建设实施整体规划和技术方案;负责全媒体采编系统、摄录和播出设备的管理、维护和保养,确保正常运行;负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作;负责演播大厅、制作机房、播出机房等安全、维护;负责技术固定资产管理;负责广播、电视、网络直播技术保障;负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理;负责电视频道的节目上载工作;负责技术培训;负责电视节目播出值守,确保视频、音频节目安全播出和传输;负责机房日志的填写、收集、存档;负责中心所有办公场地的管理和维护,做好防火防盗管理工作;完成领导交办的其他工作。
9、市场运营部。负责策划、统筹安排中心的创收工作,做好广播电视、网站、新媒体等商业品牌时段、版面的广告创收,保障各媒体平台广告刊播的协调发展,落实广告创收款项及时上交;负责做好客户的洽谈、对接;负责广告的编辑、审核;负责与创收配套的重大活动、直播、节庆、纪念、展览、商务等活动的策划组织;负责中心各个平台的推广工作,不断扩大覆盖面和影响力;负责对接、联系相关部门,在中心各平台实现各类政务、服务功能;完成领导交办的其他工作。
10、无线发射台。负责中央无线数字化覆盖工程广播电视信号、微波信号的正常接收、发射;负责中心电视频道、广播信号正常发射;负责无线发射台的日常内务管理;完成领导交办的其他工作。
根据县编委核定,2020年我中心事业编制人员49人,其中实有职工13人(全部在职在岗),劳务派遣用工1人。新邵县融媒体中心下设新邵县农村广播村村响服务站,为正股级公益一类事业单位。新邵县农村广播村村响服务站的机构设置、职责和编制事项另行规定。
二、部门预算单位构成
2020年部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算804.37万元,其中,一般公共预算拨款804.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。备注:新组建单位无上年数据无法比较。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算804.37万元,其中,一般公共服务支出323.99万元,文化旅游体育与传媒支出390.55万元,社会保障和就业支出47.52万元,卫生健康支出9.43万元,住房保障支出32.88万元。备注:新组建单位无上年数据无法比较。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门财政拨款预算支出预算804.37万元,其中,一般公共服务支出323.99万元,占40.28%;文化旅游体育与传媒支出390.55万元,占48.55%;社会保障和就业支出47.52万元,占5.91%;卫生健康支出9.43万元,占1.17%;住房保障支出32.88万元,占4.09%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数422.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算382万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务支出80万元,主要用于事业发展支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级的机关运行经费80.8万元,备注:新组建单位无上年数据无法比较。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为15.9万元,其中,公务接待费10.7万元,公务用车购置及运行费5.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.2万元),因公出国(境)费0万元。2020年继续加强预算“三公”经费执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,确保“三公”经费预算总规模比上年只减不增。备注:新组建单位无上年数据无法比较。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0.5元,拟开展1场培训,人数3人,内容新媒体业务培训。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 210万元,其中,货物类采购预算102万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算108万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为804.37万元,其中,基本支出422.37万元,项目支出382万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
附件:新邵县新媒体中心附表