新邵县妇幼保健院2015年度部门决算公开
  • 来源:
  • 作者:文国平
  • 更新时间: 2016-04-26 15:28
来源: 更新时间: 2016-04-26 15:28

    一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

    1、切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

    2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

    3、掌握本县妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

    4、受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

    5、负责指导和开展本县的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本县母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

    6、负责本县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

    7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

    8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

     9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

    10、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

    11、承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构人员情况

  根据编委核定,2015年我院内设处室22个,2015年末,我单位共有编制80人,其中行政编制2人,事业编制78人。年末实有人数182人,比上年187人减少5人;其中在职人员182人,比上年187人减少5人,离休人员0人,退休人员9人,与上年持平。

  二、部门决算情况

  (一)年度收支决算情况

  2015年收入合计2523.89万元,其中:公共财政拨款906.56万元,纳入专户的非税收入拨款1436.55万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计2523.89万元,较上年增加135.26万元,增加6%。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2015年公共预算财政拨款支出906.56万元,其中基本支出906.56万元,较上年增加35.14万元,增长4%。基本支出系保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;

  (三)年度“三公”经费决算情况

  2015年“三公”经费支出合计24.48万元,比预算减少18.56万元,降低43%。分项为:

  1、因公出国(境)费支出0万元。

  2、公务接待费支出18.64万元,比预算减少15.2万元,降低45%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

   3、公务用车购置及运行维护费支出5.84万元,比预算减少3.36万元,降低37%,支出减少的主要原因为是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

  (四)年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出906.56万元,其中:人员经费680.2万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费226.36万元,其中办公费10.23万元、印刷费0万元、水电费8.89万元、差旅费3.92万元,保证了我院的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

 

      附件:新邵县妇幼保健院2015年部门决算公开表




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