新邵县石马江流域水利水电管理所2024年部门预算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2024-03-10 10:35
来源:新邵县 更新时间: 2024-03-10 10:35


第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门(单位)整体绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中(1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、石马江灌区防汛抗旱,水利规划、勘测、设计、施工,水政安全监察。

2、对新邵县迎光乡、巨口铺镇、小塘镇、新田铺镇等4个乡镇农田灌溉。

3、维护水闸安全运行,石马江流域67公里河道保洁,对各级渠道定期巡视,及时清理杂物,保障渠道畅通。

4、对全所职工每月组织一次培训,对支委成员每月培训四次,每季度进行一次考评。

5、县委和县人民政府,及水利局国有资产管理股交办的其它工作。

(二)机构设置。

新邵县石马江流域水利水电管理所属财政拨款,定编22名,其中公益性编制8名(设所长兼书记1名,副所长2名,纪检组长工会主席兼办公室主任1名,技术人员4名) 灌溉管理编制14名。我所内设机构16个,分别为办公室、水政监察中队、14个坝站(立新电站、红星坝、五星坝、向新电站、山口里坝、胜利坝、建新坝、同心坝、英雄电站、东风坝、红卫坝、向东坝、群力坝、先锋坝)。

二、部门预算单位构成

新邵县石马江流域水利水电管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算162.23万元,其中,一般公共预算拨款162.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少12.17万元,主要是单位全额人员退休2人、差额人员退休2人,工资预算减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算162.23万元,其中:社会保障和就业支出8.38万元,卫生健康支出3.44万元,农林水支出144万元,住房保障支出6.41万元。支出较去年减少12.17万元,主要是单位全额人员退休2人、差额人员退休2人,工资预算减少

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算162.23万元,其中:社会保障和就业支出8.38万元,占5.17%;卫生健康支出3.44万元,占2.12%;农林水支出144万元,占88.76%;住房保障支出6.41万元,占3.95%;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数162.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费25.76万元,比上年预算增加14.08万元,增加120.55%,主要是将单位水资源费20万元列入了公共预算支出。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023持平。我所仍按照上级政府要求厉行节约,严格控制“三公”支出,加强公务接待管理。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.8万元,拟开展防汛抢险知识培训,人数40人,内容为防汛期开展防汛抢险知识培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为162.23万元,其中,基本支出162.23万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

                      (具体见附件)

2024年新邵县石马江流域水利水电管理所部门预算公开表格




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