新邵县数据局2025年部门预算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2025-04-25 11:29
来源:新邵县 更新时间: 2025-04-25 11:29


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门(单位)整体绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中(1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。
    (一)负责统筹推进数字新邵、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设。

(二)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设,研究提出培育数据要素市场的政策建议,指导数据要素市场建设,拟订相关地方规范性文件并组织实施。指导数据交易场所建设发展。

(三)组织拟订有关数据基础设施布局规划,协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

(四)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,组织推动公共数据资源开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域国际和区域合作。

    (五)统筹推进数字经济发展,协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合。

    (六)协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

    (七)在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中,履行相应数据安全职责,负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

(八)协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(九)统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。

(十)推进、指导、协调、监督全县政务公开和政务服务体系建设。

(十一)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

(十二)维护营商政务环境。协调、推进全县行政效能工作。

(十三)统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

(十)完成委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

新邵县数据局下设五个机构股室办公室、规划和数据资源股、数字建设和数字政务股、行政审批制度改革股、政务服务股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、新邵县数据局部门本级

2、新邵县政务服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算558.11万元,其中,一般公共预算拨款558.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元。收入较去年减少105.62万元,主要是本年度预算项目合并减少和人员减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算558.11万元,其中,一般公共服务支出510.83万元,社会保障和就业支出21.60万元,卫生健康支出8.47万元,住房保障支出17.22万元支出较去年减少105.62万元,主要是本年度预算项目合并减少和人员减少

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算558.11万元,其中,一般公共服务支出510.83万元,占91.53%社会保障和就业支出21.60万元,占3.87%卫生健康支出8.47万元,占1.52%住房保障支出17.22万元,占3.08%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数213.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算344.81万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出344.81万元业务经费25.6万元,用于基本运转;企业开办首套公章刻制支出10万元,主要用于完成省市优化营商环境企业开办“零成本”目标,全县新办企业注册登记首套公章免费刻等方面;政务大厅EMS免费邮寄经费5万元,用于对政务大厅办理的群众实现“零”费用、免费邮寄;临聘人员工资81万元;用于发放临聘人员工资;政务大厅日常运转工作经费90万元,用于保障政务大厅日常运转、水电费,电脑维修等开支;政务中心公安大厅装修15万元,用于政务大厅税务区域达到标准化建设;政务综合信息平台运维34.42万元,用于全县机关单位网络正常运转;农村综合服务平台视频系统和村电子外网经费74.80万元,用于实现政务外网全覆盖,实现数据资源共享,资源开放,农村综合服务平台视频和村电子外网;2025年公务交通补贴8.99万元,用于公务交通补贴)。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、新邵县政务服务中心等2家行政事业单位的机关运行经费18.24万元,比上年预算减少101.93万元,下降84.82%,主要是厉行节约

(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、新邵县政务服务中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2025年“三公”经费预算较2024持平,主要是严格控制三公经费

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值0万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值0万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为558.11万元,其中,基本支出213.31万元,项目支出344.81万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

具体见附件

2025年度新邵县数据局部门预算公开表格




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