新邵县雀塘镇
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新邵县雀塘镇人民政府2019年部门决算公开目录及说明
来源:新邵县 作者:新邵县 更新时间: 2020-11-10 08:48

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 雀塘镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分 雀塘镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2019年度收入支出决算总体情况

(二)收入决算情况

(三)支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

(一)2019年度财政拨款总体情况

(二)2019年财政拨款收入

(三)2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件



一、部门职能职责和机构设置

(一)部门主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,制定地方经济社会发展规划,坚持依法行政,加强基层政权建设,做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍建设,提高党员素质,加强对意识形态和统一战线工作的领导。

3、规范经济管理,加强综合生产能力建设,健全社会化服务体系,发展壮大集体经济,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推行政务公开,加强自然资源管理,强化安全生产和公共安全,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业、强化公共服务。

6、加强综合治理、维护社会稳定。

7、按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

乡镇党委、政府统一设置6个党政机构,即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(加挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;1个执法机构为综合行政执法大队;3大服务中心,即社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站牌子)、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

雀塘镇人民政府编制人数120人,实际人数156人(其中,在职123人,离退休33人),遗属补助人数15人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积1240平方米,固定资产59.71万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2019年部门决算编报范围雀塘镇人民政府本级单位。

(一)2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入1414.84万元,比上年减少11.21%。总支出1414.84万元,比上年减少11.21%。

(二)收入决算情况:2019年收入1414.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1414.84万元,与2018年减少178.62万元。原因为压缩日常经费开支,减少了财政拨款收入。

(三)支出决算情况:2019年支出1414.84万元,其中:一般公共服务1391.57万元,社会保障和就业支出12.94万元,卫生健康支出10.33万元,与2018年减少178.62万元,原因为人员减少,缩减日常经费开支。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年度财政拨款总收入1414.84万元,比上年减少11.21%,一般公共预算财政拨款收入1414.84万元。财政拨款总支出1414.84万元,比上年减少11.21%,一般公共预算财政拨款支出1414.84万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2019年度财政拨款总体情况

2019年财政拨款收入1414.84万元,比上年减少11.21%。财政拨款支出1414.84万元,比上年减少11.21%。

(二)2019年财政拨款收入1414.84万元。其中:一般公共预算拨款收入1414.84万元,与2018年减少178.62万元。原因为县财政拨款减少。

(三)2019年财政拨款支出1414.84万元。基本支出: 1414.84万元,其中:工资福利支出798.37万元,商品和服务支出593.6万元,对个人和家庭补助支出22.87万元。与2018年减少178.62万元。减少原因为压缩日常经费,降低管理成本,严格控制各项开支。

六、“三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为11万元,决算数为6.18万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元,决算数为4.37万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元,决算数为4.37万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为5万元,决算数为1.81万元,公务接待96批379人次。

2019年“三公”经费决算比2018年减少15.66万元,我们将按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

雀塘镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

2019年雀塘镇人民政府运行经费财政拨款决算支出593.6万元,比2018年决算减少122.65万元,原因为压缩日常经费,降低管理成本,严格控制各项开支。

 (二)政府采购情况

2019年雀塘镇人民政府采购总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值776115.52元,其中:车辆1辆,价值179000元,房屋1240平方米,价值597115.52元。

共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。

(四)预算绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,群众满意度达95 %以上

九、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:新邵县雀塘镇人民政府-公开


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