2023年度新邵县自然资源执法大队部门部门决算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2024-11-29 14:42
来源:新邵县 更新时间: 2024-11-29 14:42

目录

第一部分 新邵县自然资源行政执法大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

部分附件

第一部分

新邵县自然资源行政执法大队部门概况

一、 部门职责

负责对本单位和个人执行和遵守土地、矿产、城乡规划法律法规情况依法进行检查;对违反土地、矿产、城乡规划法律法规的行为进行调查;对正在进行的土地、矿产、城乡规划违法活动进行制止。对土地、矿产、城乡规划违法行为依法实施行政处罚和行政处理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新邵县自然资源行政执法大队单位内设机构包括:综合部、监督审理部、卫片管理部、行政执法部,核定编制14人,实际人数14人小车编制数0台。

(二)决算单位构成。新邵县自然资源行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括:新邵县自然资源行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:新邵县自然资源行政执法大队

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

424.514037

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

16.156702

9

九、卫生健康支出

40

4.377275

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

403.98006

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

424.514037

本年支出合计

58

424.514037

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

424.514037

总计

62

424.514037

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:新邵县自然资源行政执法大队

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

424.514037  

424.514037  

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.349258 

0.349258 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.377275

4.377275  

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.807444

15.807444

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

165.6209

165.6209  

 

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

33.73062

33.73062  

 

 

 

 

 

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

204.62854

204.62854  

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:新邵县自然资源行政执法大队

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

424.514037  

424.514037  

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.349258 

0.349258 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.377275

4.377275  

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.807444

15.807444

 

 

 

 

2200101

行政运行

165.6209

165.6209  

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

33.73062

33.73062  

 

 

 

 

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

204.62854

204.62854  

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:新邵县自然资源行政执法大队

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

424.514037

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

16.156702

9

九、卫生健康支出

40

4.377275

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

403.98006

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

424.514037

本年支出合计

58

424.514037

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

424.514037

总计

62

424.514037

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 新邵县自然资源行政执法大队                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

424.514037

424.514037

0.00 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.349258

0.349258

 0.00

2101102

事业单位医疗

4.377275

4.377275

 0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.807444

15.807444

 0.00

2200101

行政运行

165.6209

165.6209

 0.00

2200199

其他自然资源事务支出

33.73062

33.73062

 0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

204.62854

204.62854

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门新邵县自然资源行政执法大队                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

131.043377

302

商品和服务支出

293.470606

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

58.3016

30201

  办公费

209.695540

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

29.2364

30202

  印刷费

9.83

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

22.9714

30203

  咨询费

0.00 

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00 

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.807444

30206

  电费

0.00 

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.377275

30208

  取暖费

0.00 

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.349258

30211

  差旅费

7.4572

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00 

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00 

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.4707

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

1.8609

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

0.00 

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

0.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

3.4749

39909

  经常性赠与

  资本性赠与

  经常性赠与

  资本性赠与

  经常性赠与

  资本性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00 

30239

  其他交通费用

9.47

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 51.211420

 

 

 

人员经费合计

 131.043377

公用经费合计

293.470606

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

新邵县自然资源行政执法大队

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

新邵县自然资源行政执法大队

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

新邵县自然资源行政执法大队

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8609

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8609

1.8609

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8609

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计424.514037万元。与上年相比,增加298.170537万元,增长235.99%,主要是因为工作业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计424.514037万元,其中:财政拨款收入424.514037万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计424.514037万元,其中:基本支出424.514037万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计424.514037万元,与上年相比,增加298.170537万元,增长235.99%,主要是因为工作业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出424.514037万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加298.170537万元,增长235.99%,主要是因为工作业务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出424.514037万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等(类)支出424.514037万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为535.54万元,支出决算数为424.514037万元,完成年初预算的79.26%,其中:

1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为535.54万元,支出决算为165.6209万元,完成年初预算的30.92%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是:预算编制不完整。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为535.54万元,支出决算为33.73062万元,完成年初预算的6.29%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算编制不完整。

3、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款) 其他自然资源海洋气象等支出(项)。

年初预算为535.54万元,支出决算为204.62854万元,完成年初预算的38.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算编制不完整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出424.514037万元,其中:

人员经费131.043372万元,占基本支出的30.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费293.47066万元,占基本支出的69.13%主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为1.8609万元,完成预算的53.16%,决算数小于预算数的主要原因是严控公务招待费支出,与上年相比增加0.4758万元,增长34.35%,增长的主要原因是接待次数增多。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%决算数等于预算数,与上年相比无增减

公务接待费支出预算为3.5元,支出决算为1.8609万元,完成预算的53.16%,决算数小于预算数的主要原因是严控公务招待费支出,与上年相比增加0.4758万元,增长34.35%,增长的主要原因是接待次数增多

公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决决算数等于预算数,与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.8609万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.8609万元,全年共接待来访团组21个、来宾188人次,主要是接待督导调研组的随行人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至20231231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出293.47066万元,比上年决算数增加199.09506万元,增长210.96%。主要原因是:相关办公费用及办公用品价格上涨

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.4707万元,用于开展自然资源执法工作业务培训,人数5人,内容为学习自然资源执法业务知识;未未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20231231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。(详见附件1

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

六、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十二、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

二十三、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十七、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费:反映单位的印刷费支出。

二十九、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、电费:反映单位的电费支出。

三十一、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十四、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

三十五、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十六、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十七、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

三十八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十九、专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工资,稿费、翻译费,评审费等。

四十一、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

四十二、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

四十三、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十四、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十五、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十七、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十八、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十九、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十、对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

五十一、费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

第五部分

 件


附件:1.新邵县自然资源行政执法大队2023年决算公开表

      2.新邵县自然资源行政执法大队2023年度部门整体支出绩效自评报告




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