目录
第一部分 新邵县地方海事处部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县地方海事处部门概况
一、部门职责
(一)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作;
(二)负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度;
(三)负责监控、整改水上交通安全隐患;
(四)负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查;
(五)负责水上交通一般等级事故的调查处理;参与较大事故的调查处理;
(六)负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可、负责对辖区内水上交通,特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控,实现全天24小时值班,负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息,做好相关情况的报送、请示和传达工作;
(七)负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处理工作,负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作;
(八)负责船舶登记资料收集和三类及在三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
新邵县地方海事处内设机构包括:综合股、船舶船员船检股、航道运输股、计财股、安全法规股、视频监控股6个股室。编制人数18人,在职人数17人。
(二)决算单位构成
新邵县地方海事处本级。
第二部分2019年部门决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计474.49万元。与2018年相比,减少93.91万元,减少16.52%,主要是因为减少了码头建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计474.49万元,其中:财政拨款收入474.49万元,占100%,无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入,无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计474.49万元,其中:基本支出328.08万元,占69.14%,项目支出146.42万元,占30.86%,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计474.49万元,与2018年相比,减少93.91万元,减少16.52%,主要是因为减少了码头建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出474.49万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少93.91万元,减少16.52%,主要是因为减少了码头建设。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出474.49万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出474.49万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为230.05万元,支出决算数为474.49万元,完成年初预算的206.26%,其中:
交通运输支出(类),年初预算为230.05万元,支出决算为474.49万元,完成年初预算的206.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出328.08万元,其中:人员经费224.67万元,占基本支出的68.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费103.41万元,占基本支出的31.52%,主要包括水费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.7万元,完成预算的35%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算2万元,支出决算为0.7万元,完成预算的35%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年相比减少2.56万元,减少78.53%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.7万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.7万元,全年共接待来访团组20个、来宾180人次,主要是上级领导指导检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,满意度达97.5%。(详见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出103.41万元,比年初预算数增加86.41万元,增长508.29%。主要原因是:调整相关预算。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.46万元,用于召开防汛、春运安全会议,人数80人,内容为召集涉水乡镇负责人、船员、签单员宣传上级指示精神,提高安全意识,确保水上交通安全;开支培训费0.99万元,用于开展参加上级部门组织的各类业务培训知识培训,人数13人,内容为参加上级部门举办的执法培训、船检知识培训、航道管理业务培训等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额6.82万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.82万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件