2019年新邵县交通建设质量安全监督管理所部门决算公开
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2020-10-15 18:20
来源:新邵县 更新时间: 2020-10-15 18:20

第一部分新邵县交通建设质量安全监督管理所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分新邵县交通建设质量安全监督管理所部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通建设工程质量监督的工作方针、政策和法规;

(二)制订公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范;

(三)负责组织交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定;

(四)受理工程质量安全问题投诉,调查处理工程质量安全事故,并负责对交通建设检测市场进行监管;

(五)负责全县公路水运工程试验检测管理,负责公路水运基础设施安全生产监督管理;

(六)负责本行政辖区内县、乡(镇)、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程的质量监督管理工作;

(七)完成县委、县政府和县交通局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

新邵县交通建设质量安全监督管理所内设机构包括:综合股、安全股、质量监督股和监理检测股。编制人数9人,年末实际在职人数9人。

(二)决算单位构成

新邵县交通建设质量安全监督管理所本级

第二部分2019部门决算表

详见附件



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计237.96万元。与2018年相比,增加3.55万元,增长1.51%,主要是因为创国卫增加开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计234.54万元,其中:财政拨款收入234.54万元,占100%无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计236.04万元,其中:基本支出236.04万元,占100%无项目支出,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019度财政拨款收、支总计237.96万元,与2018年相比,增加3.55万元增长1.51%,主要是因为创国卫增加开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019度财政拨款支出236.04万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加5.04万元,增长2.18%,主要是因为创国卫增加开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019度财政拨款支出236.04万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出236.04万元,100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019度财政拨款支出年初预算数为160.4万元,支出决算数为236.04万元,完成年初预算的147.16%,其中:

交通运输支出(类),年初预算为160.4万元,支出决算为236.04万元,完成年初预算的147.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整相关预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度财政拨款基本支出236.04万元,其中:人员经费98.63万元,占基本支出的41.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出公用经费137.41万元,占基本支出的58.21%,主要包括咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为5.2万元,支出决算为11.85万元,完成预算的227.88%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算1.9万元,支出决算为0.1万元,完成预算的5.26%,决算数于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年相比减少1.69万元,减少94.41%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元,支出决算为11.75万元,完成预算的356.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度扶贫公路的监管任务多,农村公路面广、线长,技术管理和质量管理难度大、业务多,工作量大,本所现有2台业务用车,由于车辆年限已久,车辆旧,致使油耗大,维修费用高,公务用车运行费高,本所现有2台业务用车,由于车辆年限已久,车辆旧,致使油耗大,维修费用高,公务用车运行费高。与上年相比减少1.83万元,减少13.48%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占0.84%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.75万元,占99.16%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组3个、来宾18人次,主要是外地县兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.75万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.75万元,主要是车辆用油及车辆维修支出,截至2019年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,满意度达96.9%。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019度机关运行经费支出137.41万元,比年初预算数增加114.01万元,增长487.22 %。主要原因是:调整相关预算。

(二)一般性支出情况

2019本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   附件:新邵县交通建设质量安全监督管理所2019年部门决算表

          新邵县交通建设质量安全监督管理所2019年度部门整体支出绩效自评报告




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